企业内部控制评价指引论文
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证券市场审计需求的原因
一、证券市场审计需求的产生原因(论文文献综述)仉立文[1](2020)在《内部控制审计功能与质量研究》文中研究说明内部控制审计是各国监管层继美国SOX法案以后要求参照实施的一项... -
利益相关者利益最大化财务目标:系统视角
一、相关者利益最大化财务目标:一个系统观点(论文文献综述)李心合[1](2021)在《主流企业财务目标函数解析与国有企业财务目标函数重构》文中指出股东财富最大化是西方主流的企业... -
财务会计与税收政策差异分析与比较
一、财务会计与税收政策差异分析比较(论文文献综述)张洵[1](2021)在《长期股权投资会计和税法处理差异研究》文中研究指明经济发展和改革趋势的脚步越来越快,我国的会计准则也在... -
关于改善内部控制环境的几点思考
一、对改善内控环境的若干思考(论文文献综述)单畅[1](2021)在《A保险公司新疆分公司小额农户贷款保证保险风险管理研究》文中研究表明郭欣[2](2021)在《RS行政单位内... -
通过组织建设实现公司价值最大化
一、以组织建设推动公司价值最大化(论文文献综述)张元婧[1](2021)在《基于价值链的BY医药公司增值型内部审计研究》文中进行了进一步梳理吉月明[2](2021)在《价值链视...